Услуги возмещения НДС
Стоимость возмещения НДС начинается от 10000 руб.
Оставьте заявку на услугу по возмещению НДС в форме или свяжитесь по телефону: 8 (861) 215-96-56
Любой организации, занимающейся продвижением каких-либо товаров, работ или услуг и применяющей общий режим налогообложения, необходимо отправлять декларации по НДС.
Но по закону у всех компаний есть право на стопроцентный или частичный возврат НДС. Если прочесть об этой процедуре в Налоговом Кодексе РФ, то она кажется несложной на первый взгляд, но, по факту, там есть несколько важных моментов и правил, невыполнение которых повлечёт отказ в компенсации НДС.
У профессионалов аутсорсинговой компании «Универсал-Онлайн» вы можете заказать услугу по возмещению НДС. Наши специалисты знают в совершенстве все тонкости этого дела и помогут сократить НДС на сумму налоговых вычетов. Возмещение НДС – это вычет средств из начисленной суммы налога, рассчитанной при продаже товаров, предоставлении работ или услуг. В основном к вычету принимается налог на добавленную стоимость, предъявленный исполнителем. Иногда вы можете возместить средства из бюджета НДС, уплаченный самостоятельно.
Стоимость возмещения НДС из бюджета
Сумма налога к возмещению | Цена наших услуг |
100 — 400 тыс. руб. | От 10000 руб. |
500 — 900 тыс. руб. | От 35000 руб. |
1 млн. — 2 млн. руб. | От 50000 руб. |
3 — 5 млн. руб. | От 60000 руб. |
6 — 7 млн. руб. | От 65000 руб. |
свыше 7 млн. руб. | От 70000 руб. |
Условия для оформления декларации по возврату налога
Все требования к компенсации НДС указаны в Налоговом Кодексе РФ, в частности в Статьях 176 и 164. Там говорится, что вычесть из НДС можно ту сумму, которая:
- была предъявлена исполнителем при оплате товара или услуги;
- была оплачена при поступлении товаров в Россию в таможенных процедурах выпуска для внутреннего потребления, временного ввоза и переработки за пределами таможни;
- была уплачена при ввозе в Россию товаров с других стран – членов Таможенного союза.
Подать на возмещение налога также можно, если в ходе функционирования вашей компании у вас накопилась сумма налога к возмещению. Для того чтобы воспользоваться вычетов НДС, вам потребуются:
- счета-фактуры;
- основная документация, подтверждающая принятие товаров/услуг к учёту.
- другие бумаги, подтверждающие оплату НДС (в отдельных ситуациях).
Условия возврата НДС для ИП и ООО
Если предприниматель или компания намерены воспользоваться услугой возмещения НДС, им следует придерживаться нескольких правил:
- нужно быть налогоплательщиками налога на добавленную стоимость, использовать ЕСХН, УСН и другие режимы налогообложения запрещено;
- если на товар, выполненную работу или услугу предполагается вычет НДС, они должны использоваться только для предпринимательской активности, а не для личных целей;
- должны иметься оригиналы счетов-фактур с указанной суммой налога;
- если товар, работа или услуга подлежат налоговым вычетам, они должны быть оприходованы;
- все счета-фактуры должны быть правильно составлены;
- каждая сделка купли-продажи или предоставления услуг должна быть реальной;
- продавцу необходимо быть зарегистрированным в ЕГРН и своевременно отправлять налоговую отчётность.
Что касаемо преимуществ, то при вычете НДС у вас ощутимо сократятся налоговые обязательства, и вы получите средства из бюджета, которые поступят на ваш расчётный счет или будут зачтены в счёт последующих налоговых платежей. Вы можете распоряжаться возвращёнными денежными средствами как угодно. Они не облагаются налогами, их не нужно фиксировать в финансовом отчёте.
Этапы перерасчёта и возврата НДС
Этапы сбора и отправки заявления на возврат налога одинаковы как для частных предпринимателей, так и для юридических лиц. Вся процедура проходит в несколько этапов.
В начале заполняется налоговая декларация определённой формы и проводится тщательный анализ всей документации на соответствие выдвинутым налоговым требованиям. После проверки декларация оправляются в налоговую.
Затем начинается важный этап – ИФНС проверяет правдивость суммы налога, заявленной к возврату. Процедура проходит без посещения проверяемой компании в течение 3-х месяцев. Во время камерального анализа сотрудники инспекции могут запросить у организации или ИП любые документы, подтверждающие легальность проведённых операций. Так что нужно следить, чтобы:
- в книге учета были записаны все проданные услуги и товары;
- произведена оплата;
- товары и недвижимость участвовали только в коммерческой деятельности и облагались НДС;
- вся документы были заполнены корректно и были оригинальными.
Если вдруг юр.лицо или предприниматель не предоставляет запрашиваемые налоговой данные, это расценивается как отказ следовать закону, поэтому выписывается штраф.
После окончания камерального анализа в течение одной рабочей недели налоговая принимает решение о возврате НДС в том случае, если не были обнаружены нарушения законодательства о налогах и сборах. Возврат налога может быть:
- полным от запрашиваемой суммы;
- частичным, с погашением получившейся разницы;
- нулевым, с отказом.
Решение о возмещении денег или об отказе ИФНС предоставит заявителю в письменной или электронной форме в течение пяти дней. Если проведённый анализ выявил несоответствия, тогда на проверку руководителю налоговой инспекции передаётся акт вместе с возражениями налогоплательщика. После рассмотрения и проверки акта ИП или организация привлекается к ответственности за нарушение налогового законодательства.
Причины отказа в возмещении НДС
Отказ в возмещении налога – достаточно частое явление, основными причинами которого является:
- ошибки в предоставляемых документах;
- нехватка достоверной документации о фактах деятельности;
- нарушение законодательства;
- другие причины.
При заказе услуги возмещения НДС у специалистов нашей компании вы можете быть уверены в том, что отказа не последует, потому что у всех наших сотрудников высокая квалификация и чёткое понимание всех тонкостей и нюансов данной процедуры. Со стоимостью возмещения НДС вы можете ознакомиться на нашем сайте или уточнить у менеджера.
Вы можете начать сотрудничество с нами на любой ступени возмещения налога. Например, если в налоговых органах вам отказали в возврате денег и назначили акт налоговой проверки, наши сотрудники составят грамотное возражение. А если вас не устраивает назначенная органами сумма к возврату – мы подадим апелляционные требования на проверку в вышестоящие инстанции и суд. С нами возврат налога пройдёт быстро и гладко!
С другими юридическими и бухгалтерскими услугами нашей аутсорсинговой компании и ценами вы можете ознакомиться в соответствующих разделах сайта.
4 комментария на «Услуги возмещения НДС»
Добавить комментарий
ВОПРОСЫ?

Доброго времени суток! Интересует вопрос, касаемо возмещения НДС с оформления детской путёвки в лагерь. Сложность в том, что половину стоимости путёвки оплатил завод, предоставляющий эти путёвки, а половину оплатили мы наличными средствами. Можно ли оформить возврат НДС и как будет рассчитана сумма, которую вернут, если услуга была оплачена нами частично?
Здравствуйте! По закону на получение компенсации могут рассчитывать родители, оплатившие за свой счёт стоимость путёвки, например, в детский оздоровительный лагерь. Однако продолжительность нахождения ребёнка в нём не должна превышать 21 календарный день. Также возмещение расходов полагается организациям, которые обеспечили отдых детям своих работников.
Размер компенсации стоимости путёвок составляет от 40 до 90%. Лица, которые трудятся на коммерческих предприятиях, получают в среднем 50% компенсации. Чтобы рассчитать сумму компенсации необходимо определить среднюю стоимость путёвки по региону. Если её цена превышает среднюю стоимость по региону, то разницу между социальным показателем и фактическими затратами уплачивает родитель. Более детально по этому вопросу вас проконсультируют наши специалисты.
Мы подали декларацию на возмещение НДС. Директора вызвали на дачу пояснений. Какие вопросы обычно задают налоговики? Я задала вопрос о тех вопросах, которые инспектор может задавать директору, а порядок прохождения проверки при возмещении ндс мне известен не хуже Вашего. Надеюсь на разумное пояснение людей, имеющих личный опыт в данной области знаний.
Добрый день. Важно понимать, что основной целью налоговиков при допросе свидетелей является получения весомых доказательств не совершения проверяемой компанией тех или иных нарушений налогового законодательства. Информация, полученная во время допроса, может помочь инспекции установить правомерность действий организации.
Прежде всего, не игнорируйте вызов на допрос. Наиболее часто задаваемыми вопросами являются вопросы по сделкам и операциям компании с так называемыми «проблемными» контрагентами. Перед тем как отправиться на допрос проанализируйте, какие сделки могли вызвать сомнения со стороны инспекции. На допросе также не торопитесь с ответами, отвечайте коротко и чётко. Наконец, проверяйте протокол допроса в налоговой инспекции. Более подробно по этой теме вас проконсультируют наши специалисты.