БУХГАЛТЕРСКИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ В КРАСНОДАРЕ

8 (861) 215 - 96 - 56

Цена услуги | Задать вопрос | Получить консультацию

Любой организации, занимающейся продвижением каких-либо товаров, работ или услуг и применяющей общий режим налогообложения, необходимо отправлять декларации по НДС.

Возмещение НДС

Но по закону у всех компаний есть право на стопроцентный или частичный возврат НДС. Если прочесть об этой процедуре в Налоговом Кодексе РФ, то она кажется несложной на первый взгляд, но, по факту, там есть несколько важных моментов и правил, невыполнение которых повлечёт отказ в компенсации НДС.

У профессионалов аутсорсинговой компании «Универсал-Онлайн» вы можете заказать услугу по возмещению НДС. Наши специалисты знают в совершенстве все тонкости этого дела и помогут сократить НДС на сумму налоговых вычетов. Возмещение НДС – это вычет средств из начисленной суммы налога, рассчитанной при продаже товаров, предоставлении работ или услуг. В основном к вычету принимается налог на добавленную стоимость, предъявленный исполнителем. Иногда вы можете возместить средства из бюджета НДС, уплаченный самостоятельно.

Стоимость возмещения НДС из бюджета

Сумма налога к возмещению Цена наших услуг
100 — 400 тыс. руб. От 10000 руб.
500 — 900 тыс. руб. От 35000 руб.
1 млн. — 2 млн. руб. От 50000 руб.
3 — 5 млн. руб. От 60000 руб.
6 — 7 млн. руб. От 65000 руб.
свыше 7 млн. руб. От 70000 руб.

Условия для оформления декларации по возврату налога

Все требования к компенсации НДС указаны в Налоговом Кодексе РФ, в частности в Статьях 176 и 164. Там говорится, что вычесть из НДС можно ту сумму, которая: 

  • была предъявлена исполнителем при оплате товара или услуги;
  • была оплачена при поступлении товаров в Россию в таможенных процедурах выпуска для внутреннего потребления, временного ввоза и переработки за пределами таможни;
  • была уплачена при ввозе в Россию товаров с других стран – членов Таможенного союза.

Подать на возмещение налога также можно, если в ходе функционирования вашей компании у вас накопилась сумма налога к возмещению. Для того чтобы воспользоваться вычетов НДС, вам потребуются:

  • счета-фактуры;
  • основная документация, подтверждающая принятие товаров/услуг к учёту.
  • другие бумаги, подтверждающие оплату НДС (в отдельных ситуациях).

Условия возврата НДС для ИП и ООО

Если предприниматель или компания намерены воспользоваться услугой возмещения НДС, им следует придерживаться нескольких правил:

Условия возврата НДС

  • нужно быть налогоплательщиками налога на добавленную стоимость, использовать ЕСХН, УСН и другие режимы налогообложения запрещено;
  • если на товар, выполненную работу или услугу предполагается вычет НДС, они должны использоваться только для предпринимательской активности, а не для личных целей;
  • должны иметься оригиналы счетов-фактур с указанной суммой налога;
  • если товар, работа или услуга подлежат налоговым вычетам, они должны быть оприходованы;
  • все счета-фактуры должны быть правильно составлены;
  • каждая сделка купли-продажи или предоставления услуг должна быть реальной;
  • продавцу необходимо быть зарегистрированным в ЕГРН и своевременно отправлять налоговую отчётность.

Что касаемо преимуществ, то при вычете НДС у вас ощутимо сократятся налоговые обязательства, и вы получите средства из бюджета, которые поступят на ваш расчётный счет или будут зачтены в счёт последующих налоговых платежей. Вы можете распоряжаться возвращёнными денежными средствами как угодно. Они не облагаются налогами, их не нужно фиксировать в финансовом отчёте.

Этапы перерасчёта и возврата НДС

Этапы сбора и отправки заявления на возврат налога одинаковы как для частных предпринимателей, так и для юридических лиц. Вся процедура проходит в несколько этапов.

В начале заполняется налоговая декларация определённой формы и проводится тщательный анализ всей документации на соответствие выдвинутым налоговым требованиям. После проверки декларация оправляются в налоговую.

Затем начинается важный этап – ИФНС проверяет правдивость суммы налога, заявленной к возврату. Процедура проходит без посещения проверяемой компании в течение 3-х месяцев. Во время камерального анализа сотрудники инспекции могут запросить у организации или ИП любые документы, подтверждающие легальность проведённых операций. Так что нужно следить, чтобы:

  • в книге учета были записаны все проданные услуги и товары;
  • произведена оплата;
  • товары и недвижимость участвовали только в коммерческой деятельности и облагались НДС;
  • вся документы были заполнены корректно и были оригинальными.

Если вдруг юр.лицо или предприниматель не предоставляет запрашиваемые налоговой данные, это расценивается как отказ следовать закону, поэтому выписывается штраф.

После окончания камерального анализа в течение одной рабочей недели налоговая принимает решение о возврате НДС в том случае, если не были обнаружены нарушения законодательства о налогах и сборах. Возврат налога может быть:

  • полным от запрашиваемой суммы;
  • частичным, с погашением получившейся разницы;
  • нулевым, с отказом.

Решение о возмещении денег или об отказе ИФНС предоставит заявителю в письменной или электронной форме в течение пяти дней. Если проведённый анализ выявил несоответствия, тогда на проверку руководителю налоговой инспекции передаётся акт вместе с возражениями налогоплательщика. После рассмотрения и проверки акта ИП или организация привлекается к ответственности за нарушение налогового законодательства.

Причины отказа в возмещении НДС

НДС

Отказ в возмещении налога – достаточно частое явление, основными причинами которого является:

  • ошибки в предоставляемых документах;
  • нехватка достоверной документации о фактах деятельности;
  • нарушение законодательства;
  • другие причины.

При заказе услуги возмещения НДС у специалистов нашей компании вы можете быть уверены в том, что отказа не последует, потому что у всех наших сотрудников высокая квалификация и чёткое понимание всех тонкостей и нюансов данной процедуры. Со стоимостью возмещения НДС вы можете ознакомиться на нашем сайте или уточнить у менеджера.

Вы можете начать сотрудничество с нами на любой ступени возмещения налога. Например, если в налоговых органах вам отказали в возврате денег и назначили акт налоговой проверки, наши сотрудники составят грамотное возражение. А если вас не устраивает назначенная органами сумма к возврату – мы подадим апелляционные требования на проверку в вышестоящие инстанции и суд. С нами возврат налога пройдёт быстро и гладко!

С другими юридическими и бухгалтерскими услугами нашей аутсорсинговой компании и ценами вы можете ознакомиться в соответствующих разделах сайта.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

ОСТАЛИСЬ

ВОПРОСЫ?

Man